上期有应交税费(进项未抵扣40000(已做留底)),本期也有应交税费(进项30000).本期应交税费(销项120000),请问本月计提城建税和教育费附加税,如何计提?应交多少增值税?企业为一般纳税

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 05:42:44
上期有应交税费(进项未抵扣40000(已做留底)),本期也有应交税费(进项30000).本期应交税费(销项120000),请问本月计提城建税和教育费附加税,如何计提?应交多少增值税?企业为一般纳税

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上期有应交税费(进项未抵扣40000(已做留底)),本期也有应交税费(进项30000).本期应交税费(销项120000),请问本月计提城建税和教育费附加税,如何计提?应交多少增值税?企业为一般纳税人!

上期有应交税费(进项未抵扣40000(已做留底)),本期也有应交税费(进项30000).本期应交税费(销项120000),请问本月计提城建税和教育费附加税,如何计提?应交多少增值税?企业为一般纳税
应交增值税;120000-40000-30000=50000元
城建税:50000*7%=3500元
教育费附加:50000*3%=1500元.

上期有应交税费(进项未抵扣40000(已做留底)),本期也有应交税费(进项30000).本期应交税费(销项120000),请问本月计提城建税和教育费附加税,如何计提?应交多少增值税?企业为一般纳税 如你购买材料 ,就是进项税,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 进项税是可以抵扣先说这句话吧 原料正常损失能抵扣进项税, 当月增值税进项发票未认证销项发票已开,怎么处理 用具体例子解释增值税专用发票作为进项税抵扣是什么意思? 进项税和销项税的区别,它们之间如何抵扣? 请问企业搬家发生费用,开具的运输业增值税专用发票的进项可以抵扣吗?正规搬家公司开具交通运输业的专用发票,企业是勘察设计行业的,已经营改增. 2日,从星海工厂购入A材料500千克,买价60000元,增值税进项税费10200元,运杂费400元,款项已用银行存款支付,材料验收入库. 增值税一般纳税人,适用税率(销项税)6% ,能否抵扣17%的进项税? 公司是一般纳税人,收到货物运输增值税专用发票是3%的税率,可以进项抵扣吗 开具的增值税普通发票销项税可以与收到的增值税专用发票的进项税抵扣吗? 进项税可以在销项税抵扣是什么意思?请详细的解释一下 交通运输业公司 营改增后有哪些项目是可以做进项抵扣的麻烦 营改增后,抵扣运输业的进项发票有哪些?加油费的时候没有供给增值税发票。 计算增值税税负的公式搞不明白不含税销售收入 * 17%-(上期留抵 + 本期进项 - 期末留抵 - 进项转出)] / 不含税销售收入 * 100%其中计算进项税额的部分(上期留抵 + 本期进项 - 期末留抵 - 进 公司为一般纳税人企业油品批发零售行业,现为油库工人购进安全帽一批,取得的增值税专用发票能否抵扣进项税,劳保用品能否抵扣进项税额?》 增值税一般纳税人,交了税金,就能抵掉销项税吗?公司是增值税一般纳税人,上个月进项税额少于销项税,公司交了税金,这个月没有开发票,有几张进项抵扣发票,需要这月认证抵扣吗,进项税少销 3、下列关于新增值税说法正确的有( ).A、增值税纳税人都可以抵扣外购固定资产的进项税B、纳税人外购自用的应纳消费税的汽车不得抵扣进项税C、一般纳税人外购的货物进项税都可抵扣D